0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,72 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
Zmluva č. 037/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200035 |
Zmluva č. 042/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
105,93 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
90,78 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
Zmluva č. 036/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
781,70 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200028 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
109,90 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200027 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
143,25 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200030 |
Zmluva č. 0006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
98,90 € |
14.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
152,85 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200029 |
Zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
98,75 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200023 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
105,00 € |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200122 |
školenie _ Začíname s VO |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
13.02.2024 |
11.03.2024 |
|
14.02.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditeľka RÚŠS v BB |
Objednávka |
0000200121 |
oprava auta Kia Ceed BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
105,00 € |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
13.02.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v BB |
Objednávka |
0000200122 |
školenie _ Začíname s VO |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
13.02.2024 |
11.03.2024 |
|
13.02.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditeľka RÚŠS v BB |
Objednávka |
0000200024 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
telekom. služby 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200020 |
zberné jazdy 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200021 |
poštové služby 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,90 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200019 |
Zmluva č. 002/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
700,00 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |