Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200057 PZS + lekarska prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200058 ochrana os. údajov 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 378,00 € 04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 8/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,00 € 29.02.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200056 oprava auta Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 203,70 € 29.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200049 sem-Efekt.komunik.v praxi Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 28.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200048 škol.Pravidlá rozp.hosp. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 196,00 € 26.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 15/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 459,85 € 23.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200044 Zmluva č. 64/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831429 395,93 € 23.02.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200047 Zmluva č. 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 196,65 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 121,60 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200123 oprava auta Kia z dôvodu opotrebovania kotúčov a platničiek na brzdovomsystéme v zadných kolies Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 204,00 € 23.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Objednávka
0000200039 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 98,40 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 84,45 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200041 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,35 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200042 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 80,20 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 35/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 959,51 € 21.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200040 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 146,70 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »