Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200069 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 127,65 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200068 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 234,60 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200071 Zmluva č. 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 1 068,78 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200073 pošta ZJ 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200070 Zmluva č. 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 618,71 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200074 servis vozidla Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 433,00 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 14/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 813,83 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200125 Oprava auta Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 433,00 € 08.03.2024 28.03.2024 13.03.2024 JUDr. Iveta Paračková Riaditeľka RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200124 Plakety SD 106-A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 681,00 € 07.03.2024 28.03.2024 07.03.2024 JUDr. Iveta Paračková Riaditeľka RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200064 hlasové hovory, internet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 06.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200062 činnosť bezp. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200063 ***doch.systém_prenájom Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200061 PZP Škoda Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 155,91 € 04.03.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200059 PZP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 161,27 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200060 HP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 324,60 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200053 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 189,40 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 34/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ drevárska 37956469 530,71 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 58,70 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 165,65 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 28/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 800,00 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »