0000200356 |
***poplatok za využ. VEMA |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
241,20 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200355 |
zmluva č. 89/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
5 500,00 € |
16.07.2024 |
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200352 |
***zberné jazdy za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
10.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200354 |
***toner |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
672,00 € |
10.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200142 |
Spotrebný materiál pre tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 M451 dn |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
672,00 € |
09.07.2024 |
19.07.2024 |
|
02.08.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
0000200350 |
***poštové služby za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 011,65 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200348 |
zmluva č. 47/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 491,50 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
Zmluva č. 71/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno |
37828533 |
|
1 479,93 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200349 |
zmluva č. 21/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
2 188,52 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200347 |
zmluva č. 69/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
1 750,00 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200351 |
***hl. služby 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
57,40 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200353 |
***vzdel. seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
94,00 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200342 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
171,40 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200345 |
zmluva č. 88/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
6 400,00 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200343 |
zmluva č. 45/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
348,43 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200344 |
zmluva č. 43/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
468,95 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200339 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 802,47 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200341 |
***hl. služby, int. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,41 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200340 |
***doch. systém za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200338 |
zmluva č. 26/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
397,18 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |