Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200356 ***poplatok za využ. VEMA Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 241,20 € 23.07.2024 31.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200355 zmluva č. 89/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Oblastný výbor Csemadok 00419648 5 500,00 € 16.07.2024 31.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200352 ***zberné jazdy za 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 10.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200354 ***toner Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 672,00 € 10.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200142 Spotrebný materiál pre tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 M451 dn Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 672,00 € 09.07.2024 19.07.2024 02.08.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200350 ***poštové služby za 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 011,65 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200348 zmluva č. 47/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 1 491,50 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200346 Zmluva č. 71/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno 37828533 1 479,93 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200349 zmluva č. 21/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 2 188,52 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200347 zmluva č. 69/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 GULIVER, n.o. 53769228 1 750,00 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200351 ***hl. služby 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,40 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200353 ***vzdel. seminár Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 94,00 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200342 zmluva č. 27/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 171,40 € 04.07.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200345 zmluva č. 88/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZUŠ J.Cikkera 35677864 6 400,00 € 04.07.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200343 zmluva č. 45/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 348,43 € 04.07.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200344 zmluva č. 43/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 468,95 € 04.07.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200339 zmluva č. 20/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 2 802,47 € 03.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200341 ***hl. služby, int. 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,41 € 03.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200340 ***doch. systém za 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 03.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200338 zmluva č. 26/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 397,18 € 03.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »