monte pbs s.r.o.


Informácie
  • Názov: monte pbs s.r.o.
  • IČO: 36731188
  • Adresa: Hollého 742, 905 01 Senica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000040421 Oprava požiarnych úzáverov a dvier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 271,85 € 13.12.2018 16.11.2018 19.12.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040420 Servis hasiacich prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 151,88 € 13.12.2018 24.10.2018 19.12.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000002182 servis hasiacich prístr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 151,88 € 22.11.2018 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000002333 opr.požiar.uzáverov dvier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 271,85 € 10.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000002429 odb.prehl.požiar.uzáver. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 139,14 € 18.12.2018 09.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000000281 servis hasiacich prístr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 691,54 € 22.02.2017 01.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000791 servis hasiacich prístroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 1 641,16 € 05.05.2017 17.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000001367 servis.has.prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 746,14 € 12.07.2017 20.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000000927 servis has.prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 1 567,18 € 26.05.2016 09.06.2016 13.06.2016 Faktúra
0000001211 kontrola požiar.dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 399,95 € 28.06.2016 07.07.2016 18.07.2016 Faktúra
0000001371 servis has.prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 599,62 € 18.07.2016 25.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000001357 výmena hydrant.vent.Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 358,93 € 18.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000002784 prehl.požiar.klapiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 139,14 € 19.12.2016 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
0000000455 servis prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 439,81 € 12.03.2015 02.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000001004 servis hasiacich prístr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 1 451,87 € 21.05.2015 02.06.2015 03.06.2015 Faktúra
0000001171 odb.prehl.požiar.dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 470,77 € 12.06.2015 23.06.2015 07.07.2015 Faktúra
0000001257 servis has.prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 236,69 € 26.06.2015 13.07.2015 15.07.2015 Faktúra
0000002838 odb.prehl.požiar.klapiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 139,14 € 22.12.2015 29.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000000580 kontr.hasiac.prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 704,75 € 19.03.2014 31.03.2014 02.04.2014 Faktúra
0000000967 kontr.,servis,has.prístr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 913,33 € 06.05.2014 28.05.2014 02.06.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »