SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000449 letenka-Mičkovicová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 485,00 € 21.03.2018 03.04.2018 12.04.2018 Faktúra
0000000520 letenka-Hromada,Otiepková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 222,00 € 03.04.2018 12.04.2018 16.04.2018 Faktúra
0000000678 letenka-Hromada,Otiepková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 200,00 € 25.04.2018 07.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000710 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 368,00 € 29.04.2019 10.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000711 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 766,00 € 29.04.2019 07.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000712 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 352,00 € 29.04.2019 07.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000713 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 563,00 € 29.04.2019 06.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000714 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 603,00 € 29.04.2019 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000715 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 157,00 € 29.04.2019 07.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000762 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 334,00 € 07.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000763 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 603,00 € 07.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000764 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 295,00 € 07.05.2019 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
0000000875 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 282,05 € 22.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000876 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,39 € 22.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000877 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 628,78 € 22.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000900 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 262,09 € 24.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000939 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,41 € 31.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000940 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 338,26 € 31.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000961 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 571,74 € 05.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 Faktúra
0000000962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,41 € 05.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »