Slovenská pošta a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenská pošta a.s.
  • IČO: 36631124
  • Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000698 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000000867 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
0000000848 dobropis k fa 9001213298 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 39,48 € 20.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000001004 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 10.06.2019 14.06.2019 Faktúra
0000001096 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra
0000001062 dobropis k fa 9001222730 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 42,60 € 17.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001189 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 02.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000001377 dobroop.k fa 9001230484 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 40,76 € 18.07.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001456 preddavok k nastaveniu DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 01.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000001579 preddavok k nastaveniu DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 21.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000001544 dobrop.k fa 9001239108 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 39,24 € 14.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000001787 preddavok k nastaveniu DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 19.09.2019 27.09.2019 Faktúra
0000001975 dobrop.k fa 9001255429 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,58 € 11.10.2019 24.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000001771 dobrop.k fa 9001246855 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,66 € 17.09.2019 26.09.2019 30.10.2019 Faktúra
0000002623 zľava k DEKVS za november Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,84 € 17.12.2019 27.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002273 dobrop.k fa 9001264324 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 42,92 € 15.11.2019 25.11.2019 23.11.2020 Faktúra
0000000088 nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 25.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000333 dobropis k fač.9001090814 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 44,56 € 19.02.2018 01.03.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000027 dobropis k fa 9001082424 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 58,94 € 15.01.2018 26.01.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000343 nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 06.03.2018 14.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »