Slovenská pošta a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenská pošta a.s.
  • IČO: 36631124
  • Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002623 zľava k DEKVS za november Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,84 € 17.12.2019 27.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002516 nast.výpl.stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 06.12.2019 11.12.2019 28.03.2022 Faktúra
0000002273 dobrop.k fa 9001264324 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 42,92 € 15.11.2019 25.11.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002156 predd.na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 05.11.2019 11.11.2019 28.03.2022 Faktúra
0000002061 predd.na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 23.10.2019 25.10.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001975 dobrop.k fa 9001255429 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,58 € 11.10.2019 24.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000001862 preddavok na nast.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 30.09.2019 03.10.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001787 preddavok na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 19.09.2019 27.09.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001787 preddavok k nastaveniu DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 19.09.2019 27.09.2019 Faktúra
0000001771 dobrop.k fa 9001246855 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,66 € 17.09.2019 26.09.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001579 predd.na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 21.08.2019 27.08.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001579 preddavok k nastaveniu DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 21.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000001544 dobrop.k fa 9001239108 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 39,24 € 14.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000001456 predd.na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 01.08.2019 23.08.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001456 preddavok k nastaveniu DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 01.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000001377 dobroop.k fa 9001230484 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 40,76 € 18.07.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001189 predd.na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 02.07.2019 11.07.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001189 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 02.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000001096 predd.na nastav.DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.06.2019 27.06.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001096 preddavok na nastavenie DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 2 000,00 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »