EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
  • IČO: 35794313
  • Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3 SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002767 výmena patróny- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002694 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 304,80 € 19.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002693 Servis kotlov a kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 862,80 € 19.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002577 Obsluha kotolne 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002577 Obsluha kotolne 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002375 servis kotlov Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 552,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002406 Oprava Variomatu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 273,60 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002384 obsluha kotolne 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002374 servis kotlov Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 552,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002234 6/2022-Búd,Str,Han,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 04.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002234 6/2022-Búd,Str,Han,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 04.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002068 obsl. kotolne 6/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 06.07.2022 15.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001848 objektyBúdk,Čern,Hanu,Str Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001850 kotolne objektov 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001629 4/22 obsluha kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 02.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001453 obsluha kotolne 3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.03.2022 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001272 2/2022-Búd,Čer,Hanul,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001271 servisné práce- Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 115,20 € 03.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001129 obsluha kotolne 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001044 servis zariad. - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 144,00 € 21.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »