EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
  • IČO: 35794313
  • Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3 SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000518 servis kotolní-1.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 03.04.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000665 servis.oprava elektród Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 313,20 € 18.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000663 oprava žhaviča v kotolni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 441,60 € 18.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000732 havarij.stav-kotolňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 741,60 € 02.05.2019 09.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000823 prípravné práce,Stromova1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 372,00 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000001203 servis kotolní IIštv.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 03.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001204 obsluha kotol.-2.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 03.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000000814 montážne práce - kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 194,00 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002057 obsluha kotolní-3.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 23.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000000226 prehliadky a revízie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000318 Odstán.havarijného stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000048 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 296,40 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001459 oprava kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 208,60 € 07.09.2021 14.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001455 servis kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000946 výmena snímačov v kotolni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 329,60 € 08.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000919 Q odborná prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000853 výmena kotolne Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 19.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000882 servisná prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 474,00 € 26.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000501 servis tlaku Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 108,00 € 12.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000535 Oprava poruchy kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 126,00 € 15.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »