EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
  • IČO: 35794313
  • Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3 SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001044 servis zariad. - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 144,00 € 21.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000002392 obsluha kotolní 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002409 výmena patróny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002278 opravy Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002278 opravy Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000259 výmena patróny-úpr.vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 422,40 € 19.02.2016 01.03.2016 08.03.2016 Faktúra
0000000258 servis doplň.zar.Reflex Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 308,40 € 19.02.2016 01.03.2016 08.03.2016 Faktúra
0000000580 prav.servis kotolní-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 07.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 Faktúra
0000000581 obsluha kotolní-1.Q/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 07.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 Faktúra
0000002229 Spustenie vykurovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 336,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001111 servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 464,40 € 15.06.2016 27.06.2016 28.06.2016 Faktúra
0000002202 Búdková, údržba potrubia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 273,60 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001243 obsluha kotolní-2.Q/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 01.07.2016 27.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000001242 pravid.servis kotolní-2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 01.07.2016 27.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000001846 opr.havarij.stavu-kotolňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 756,00 € 22.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 Faktúra
0000001952 pravid.servis kotolní-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 05.10.2016 14.10.2016 24.10.2016 Faktúra
0000001953 obsluha kotolní-3.Q/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 05.10.2016 14.10.2016 24.10.2016 Faktúra
0000002126 vým.patróny-úpr.vody Hanu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 422,40 € 20.10.2016 27.10.2016 03.11.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »