Xepap spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Xepap spol. s r.o.
  • IČO: 31628605
  • Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001084 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 357,70 € 10.07.2020 22.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001245 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 357,70 € 06.08.2020 21.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000001382 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 521,48 € 07.09.2020 28.09.2020 07.10.2020 Faktúra
0000001381 skladovanie účebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 350,40 € 07.09.2020 28.09.2020 07.10.2020 Faktúra
0000001515 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 07.10.2020 16.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001593 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 40,03 € 30.10.2020 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001680 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 05.11.2020 27.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000002545 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 248,29 € 14.01.2019 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0000000010 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 634,40 € 14.01.2019 11.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000082 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 151,52 € 28.01.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000185 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 248,29 € 11.02.2019 18.02.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000313 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 547,50 € 06.03.2019 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000000247 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 42 962,84 € 21.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000040566 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 151,52 € 23.01.2019 30.01.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040546 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 634,40 € 10.01.2019 28.01.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040766 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 244,40 € 11.03.2019 20.03.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000420 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 145,92 € 15.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000417 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 244,40 € 15.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000678 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 547,50 € 18.04.2019 15.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000703 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 151,52 € 29.04.2019 20.05.2019 23.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »