Xepap spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Xepap spol. s r.o.
  • IČO: 31628605
  • Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001766 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 634,40 € 25.09.2018 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001946 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 225,36 € 15.10.2018 21.11.2018 26.11.2018 Faktúra
0000002286 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 680,56 € 05.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000002426 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 423,49 € 18.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000002454 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 102 068,68 € 20.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000002545 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 248,29 € 14.01.2019 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0000000010 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 634,40 € 14.01.2019 11.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000082 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 151,52 € 28.01.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000185 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 248,29 € 11.02.2019 18.02.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000313 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 547,50 € 06.03.2019 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000000247 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 42 962,84 € 21.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000040566 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 151,52 € 23.01.2019 30.01.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040546 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 634,40 € 10.01.2019 28.01.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040766 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 244,40 € 11.03.2019 20.03.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000420 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 145,92 € 15.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000417 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 244,40 € 15.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000678 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 547,50 € 18.04.2019 15.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000703 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 151,52 € 29.04.2019 20.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000774 kopírovací papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 727,28 € 07.05.2019 20.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000796 sklad. učeb. č.1020/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 547,50 € 13.05.2019 10.06.2019 14.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »