ASC spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: ASC spol. s r.o.
  • IČO: 31432981
  • Adresa: Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002121 xeropapier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 1 036,80 € 19.10.2016 07.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002119 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 317,70 € 19.10.2016 07.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000001966 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 897,12 € 05.10.2016 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002123 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 733,20 € 19.10.2016 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002143 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 516,00 € 21.10.2016 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002101 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 116,64 € 17.10.2016 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002122 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 420,72 € 19.10.2016 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002034 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 181,45 € 11.10.2016 09.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002035 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 966,31 € 11.10.2016 09.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000002102 kalendáre,diáre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 1 910,40 € 17.10.2016 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000027339 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 319,38 € 02.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000027312 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 106,80 € 03.11.2016 15.11.2016 21.11.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000027340 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 910,80 € 08.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002118 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 166,69 € 19.10.2016 16.11.2016 22.11.2016 Faktúra
0000027366 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 237,60 € 14.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000027365 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 2 151,12 € 09.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000027368 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 840,22 € 10.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002182 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 469,20 € 26.10.2016 18.11.2016 23.11.2016 Faktúra
0000002249 xeropapier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 1 036,80 € 04.11.2016 21.11.2016 23.11.2016 Faktúra
0000002250 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 183,00 € 04.11.2016 21.11.2016 23.11.2016 Faktúra