Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000585 | prevádzka uzla siete-1.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 07.04.2016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | ||||
0000001317 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
0000001936 | prev.uzla siete-3.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
0000002789 | práce a služby VT-4.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
0000001542 | Prevádzka uz. siet 1.Q/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000002119 | práce a službyVT 10-12/21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000000575 | prác.a službyVT-prev.uzla | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
0000001396 | práce a služby VT-2.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
0000001922 | práce a služby VT-3.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
0000002458 | práce a služ.VT-4.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||
0000001840 | práce a služby VT 3Q 21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000000542 | prev.uzla siete-1.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||
0000001160 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||
0000001812 | práce a služby VT-3.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
0000002335 | práce a služby VT-4.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
0000000618 | práce a služby VT-1.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||
0000001311 | práce a služby VT-2.Q/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001104 | 2Q21 12/CVT/05 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
0000001906 | práce a služ.VT-3.Q/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000000587 | práce a službyVT 1-3/2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 26.04.2021 | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |