Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101316 Technická podpora IS VIKI 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Atos Slovakia s. r. o. 45650276 116 850,00 € 10.06.2026 30.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101317 Paušálna systémová administrácia web 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELLMAN, s.r.o. 35949309 1 943,40 € 10.06.2026 01.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101302 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 137,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101308 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Viktória Kubovská, notár 36075442 871,46 € 09.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101300 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 481,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101301 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 510,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101303 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 292,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101304 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101305 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 795,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101307 Servis auta BT349HO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 3 542,97 € 09.06.2026 23.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101306 Prenájom nebytových priestorov Prešov 06/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 389,83 € 09.06.2026 27.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101289 vodné,stočné 05-06/26 Drieňová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,25 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101290 vodné,stočné 05-06/26 Pionierska Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,25 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101291 vodné,stočné 05-06/26 Stromová 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 358,04 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101293 mesačná kontrola EPS 06/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACSYS, spol. s r.o. 45321558 57,81 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101295 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 2 280,42 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101298 Poskytovanie informácií z monitorovania 05/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 424,35 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101299 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 66,00 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101297 ubytovanie pre štipendistu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 331,00 € 08.06.2026 17.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101294 upratovanie 05/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KLINTON, s. r. o. 35836644 10 148,87 € 08.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101296 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 310,66 € 08.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101270 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 1 584,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101271 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 249,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101272 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 634,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101273 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 529,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101274 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 567,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101275 Rezané kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 437,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101276 Spravodajský servis 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101287 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 203 109,90 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101277 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 93 284,43 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra