Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100109 Spracovanie elektronických dokumentov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100111 Prezutie pneum. AA241MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100112 Nákup rebríka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 34,26 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100114 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 15 172,00 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100115 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 535,00 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100108 ubytovacie služby pre delegáciu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GURMAN, s.r.o. 31731198 465,60 € 29.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100110 Prenájom priestorov 12/25-01/26*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 289,23 € 29.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100113 prenájom vozidiel 12/25-01/26*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 271,80 € 29.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100117 Poskytovanie informácií z monitorovania 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 424,35 € 29.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100118 Spravodajský servis 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 29.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100120 Zabezpečenie nálepiek a letákov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Expresta s.r.o. 43954782 321,77 € 29.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100116 Faktúra za vedenie účtov 01-12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 294,23 € 29.01.2026 18.02.2026 Ing. Jana Vavřinková HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238100119 Zvukový záznam 12/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 13 431,60 € 29.01.2026 19.02.2026 Ing. Jana Vavřinková HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238100101 Diagnostika a servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 35687487 73,80 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100102 Servis auta BL298OZ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 973,08 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100103 Servis auta BT459DT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 491,52 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100097 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 629,00 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100098 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 388,00 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100099 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 485,00 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100100 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 434,00 € 27.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100096 zabezpečenie plakiet Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3G, s.r.o. 46936238 1 849,00 € 27.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100093 Konzultačné a auditorské služby 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 224 592,29 € 27.01.2026 24.03.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100094 Konzultačné a auditorské služby 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 24 109,23 € 27.01.2026 24.03.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100092 Servis auta BL130GR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 564,57 € 26.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100085 Microsoft Azure a súvisiace služby12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 1 576,21 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100086 IS RIAM 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100089 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 525,59 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100090 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 042,58 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100091 Dodávka elek.energie 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 359,21 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100087 Mesečný paušál 12/2025*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 915,00 € 26.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra