| 238101380 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
61,50 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101381 |
Vodné, stočné 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
325,07 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101394 |
miestne prepravné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Toscana Bus s.r.l. |
|
|
330,00 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101395 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
3 690,00 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101401 |
Občerstvenie pre chod kancelárie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
229,22 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101425 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8 728,45 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101396 |
Multisport benefit pre zamestnancov 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
8 299,41 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101382 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 610,28 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101383 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 532,80 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101384 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29 792,17 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101385 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 136,31 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101386 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 485,92 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101387 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 279,63 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101388 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42 481,59 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101389 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36 673,25 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101390 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67 654,40 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101391 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97 447,17 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101392 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 448,19 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101393 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
82 176,30 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101397 |
zriadenie služieb NCU - školy DPH 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
479 700,00 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101398 |
poradenské a konzultačné služby 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
6 088,50 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101399 |
poradenské a konzultačné služby 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
2 214,00 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101400 |
poradenské a konzultačné služby 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
2 260,13 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101359 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Mokslinés leidybos deimantas |
|
|
420,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101371 |
SME všedné 17.7.2026-16.7.2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
281,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101369 |
mimoriadne ocenenie - Cena sv. Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Pagáč |
|
|
2 000,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101370 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky |
00891606 |
|
1 310,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101357 |
Workshop pre A2500- občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
31395741 |
|
1 596,40 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101358 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Essex |
|
|
693,90 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101375 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
6 414,45 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |