Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101380 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 61,50 € 17.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101381 Vodné, stočné 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 00605786 325,07 € 17.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101394 miestne prepravné služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Toscana Bus s.r.l. 330,00 € 17.06.2026 26.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101395 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mestské lesy v Bratislave 30808901 3 690,00 € 17.06.2026 01.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101401 Občerstvenie pre chod kancelárie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 229,22 € 17.06.2026 01.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101425 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 8 728,45 € 17.06.2026 01.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101396 Multisport benefit pre zamestnancov 06/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 8 299,41 € 17.06.2026 03.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101382 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 610,28 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101383 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 532,80 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101384 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29 792,17 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101385 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52 136,31 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101386 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32 485,92 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101387 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 279,63 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101388 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42 481,59 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101389 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 673,25 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101390 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67 654,40 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101391 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97 447,17 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101392 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 448,19 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101393 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 12/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 82 176,30 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101397 zriadenie služieb NCU - školy DPH 06/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 479 700,00 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101398 poradenské a konzultačné služby 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 cognitive, s. r. o. 51637561 6 088,50 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101399 poradenské a konzultačné služby 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 cognitive, s. r. o. 51637561 2 214,00 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101400 poradenské a konzultačné služby 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 cognitive, s. r. o. 51637561 2 260,13 € 17.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101359 školenie pre A2500 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MB Mokslinés leidybos deimantas 420,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101371 SME všedné 17.7.2026-16.7.2027 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 281,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101369 mimoriadne ocenenie - Cena sv. Gorazda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Milan Pagáč 2 000,00 € 16.06.2026 24.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101370 občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 00891606 1 310,00 € 16.06.2026 24.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101357 Workshop pre A2500- občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOTEL DEVÍN, a.s. 31395741 1 596,40 € 16.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101358 školenie pre A2500 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 University of Essex 693,90 € 16.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101375 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 6 414,45 € 16.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra