| 238101385 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 136,31 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101386 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 485,92 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101387 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 279,63 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101388 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42 481,59 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101389 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36 673,25 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101390 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67 654,40 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101391 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97 447,17 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101392 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 448,19 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101393 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
82 176,30 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101397 |
zriadenie služieb NCU - školy DPH 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
479 700,00 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101398 |
poradenské a konzultačné služby 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
6 088,50 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101399 |
poradenské a konzultačné služby 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
2 214,00 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101400 |
poradenské a konzultačné služby 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
2 260,13 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101359 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Mokslinés leidybos deimantas |
|
|
420,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101371 |
SME všedné 17.7.2026-16.7.2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
281,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101369 |
mimoriadne ocenenie - Cena sv. Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Pagáč |
|
|
2 000,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101370 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky |
00891606 |
|
1 310,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101357 |
Workshop pre A2500- občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
31395741 |
|
1 596,40 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101358 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Essex |
|
|
693,90 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101375 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
6 414,45 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101376 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
6 154,92 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101378 |
Zberné jazdy 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101379 |
Servis auta BL795GG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 787,39 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101377 |
Služby BOZP 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
2 207,85 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101345 |
poskytovanie služieb prevádzky NCU 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109 468,77 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101346 |
Zabezpečenie zákazníckej podpory pre ePrihlášky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Crystal Call, a. s. |
35880805 |
|
5 335,74 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101347 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
2 035,96 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101348 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
1 599,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101349 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
960,63 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101350 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 699,86 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |