Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100523 dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 562 710,24 € 23.03.2026 01.04.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100524 Voda - Čenyševského 27, 02-03/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 260,91 € 23.03.2026 01.04.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100525 Tlačiarenské služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 3 083,01 € 23.03.2026 01.04.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100526 Nákup paravánu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 73,48 € 23.03.2026 02.04.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100517 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 6 600,00 € 23.03.2026 09.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100518 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 470,00 € 23.03.2026 09.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100519 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 499,00 € 23.03.2026 09.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100520 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 309,00 € 23.03.2026 09.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100521 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 459,00 € 23.03.2026 09.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100516 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 10 086,00 € 23.03.2026 10.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100527 Služby BOZP a OPP pre MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM safety s. r. o. 56058756 2 207,85 € 23.03.2026 14.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100512 preprava zamestnancov 02/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN, s. r. o. 45643423 3 482,25 € 20.03.2026 01.04.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100503 Mediálna kampaň "Staň sa legendou" - influenceri Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Daybyme Media House s. r. o. 50409760 3 493,20 € 19.03.2026 26.03.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100501 Pohonné hmoty 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 562,46 € 19.03.2026 28.03.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100502 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 3 444,00 € 19.03.2026 03.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100504 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 586,14 € 19.03.2026 11.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100505 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 827,51 € 19.03.2026 11.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100511 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 859,03 € 19.03.2026 14.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100500 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 774,00 € 19.03.2026 12.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100499 nákup tovaru pre ministerstvo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 23 960,40 € 18.03.2026 24.03.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100456 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 186 914,32 € 18.03.2026 28.03.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100485 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37 294,83 € 18.03.2026 28.03.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100490 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 615,98 € 18.03.2026 28.03.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100463 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 827,51 € 18.03.2026 03.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100467 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47 179,36 € 18.03.2026 03.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100484 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35 378,21 € 18.03.2026 03.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100455 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 505,35 € 18.03.2026 08.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100461 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27 310,03 € 18.03.2026 08.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100462 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21 723,89 € 18.03.2026 08.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100464 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 689,56 € 18.03.2026 08.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra