Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100048 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100050 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100051 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100052 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100053 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 51 788,86 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100054 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100055 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100056 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100058 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100059 stravovacie služby - prijatie delegácie ČLR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 123,30 € 11.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100031 Prenájom vozidiel 12/24-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 271,80 € 11.02.2025 25.03.2025 Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100034 Prenájom vozidiel 01-02/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 536,88 € 11.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100042 Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 189,68 € 11.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100043 Občerstvenie pre kanceláriu ŠT3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 268,63 € 11.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100071 smútočné vence Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ameno-KH, s.r.o. 51785889 310,01 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100032 Školenie Verejné obstarávanie pre začiatočníkov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO s.r.o. 35900831 109,00 € 11.02.2025 27.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100057 Služby 1 - Typ D. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 11.02.2025 02.04.2025 Zuzana Baranovičová GŠR / Generálny riaditeľ Faktúra
238100028 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 10.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100029 Domény pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100030 Domény pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,90 € 10.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100027 služby podpory IS SOFIA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 136 843,65 € 07.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100026 predľženie platnosti domény 2025-2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,30 € 07.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100025 Pohonné hmoty 01/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 257,08 € 06.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100017 Prenájom vozidiel 11-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 192,00 € 31.01.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100019 Prenájom vozidla Toyota 12/24-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 31.01.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100024 Pohonné hmoty 12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 876,11 € 31.01.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100009 Sada stieračov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 191,88 € 31.01.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100011 Vykonanie STK/EK-BL248UP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 147,60 € 31.01.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100012 BL-073GK výmena kolies Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 51,84 € 31.01.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100013 Servis auta - BT482FG Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 355,33 € 31.01.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra