238100341 |
servis snímačov PIR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK), s. r. o. |
36662259 |
|
133,46 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100336 |
IS FnPV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 376,48 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100337 |
IS ESRVŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
6 033,56 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100345 |
Servis, opravy telekomunikačných zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom s. r. o. |
35851457 |
|
4 972,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100346 |
Servis, opravy telekomunikačných zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom s. r. o. |
35851457 |
|
2 830,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100357 |
Letenka Peter Szovics |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
919,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100358 |
Letenka Tomáš Michalek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
147,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100359 |
Letenka Juraj Pistovič, Jana Rovňanová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
776,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100360 |
Letenka p. Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100342 |
Pohonné hmoty 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
48,37 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100343 |
Pohonné hmoty 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 737,10 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100352 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100344 |
Servisná podpora IS Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
18 450,00 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100351 |
stráženie objektov ministerstva 02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
39 342,78 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100339 |
interiérový stojan a saténové vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
492,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100347 |
školenie Odmeň. zamest.pri výkone práce vo ver. z. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100348 |
školenie Využitie umelej inteligencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100349 |
školenie Zmeny v DPH |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eneida Solutions s.r.o. |
54866448 |
|
40,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100350 |
školenie Zákon o sťažnostiach |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
246,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100354 |
letenky, India |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 752,00 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100355 |
letenky, India |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
4 568,00 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100356 |
vystava, priestory, BB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
1 960,00 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100338 |
IS RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
256 731,75 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100340 |
balenú pitnú vodu v bareloch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
612,31 € |
20.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
238100308 |
kancelárske,skladové priestory 01-03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
67 815,21 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100309 |
elektrina, teplo 01-03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 910,79 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100310 |
kancelárske,skladové priestory 01-03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
41 157,56 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100312 |
kancelárske,skladové priestory 01-03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
587,73 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100313 |
elektrina, teplo 01-03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
77,23 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
238100315 |
kancelárske,skladové priestory 01-03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
356,70 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |