Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100085 EDUNET_SK-Služby 1 Typ X-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 043,53 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100086 EDUNET_SK-Služby 1 Typ X-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 771,65 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100087 EDUNET_SK-Služby 1 Typ X1 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 53 083,58 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100088 EDUNET_SK-Služby 1- 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 089,13 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100089 EDUNET_SK-Služby 3- 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 146 652,14 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100062 Letenka. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 308,00 € 12.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100072 Mobilné dáta 12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 848,46 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100060 prenájom spol. miestnosti Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 42128919 148,00 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100061 náklady na baliaci materiál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 00893463 162,15 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100064 zabezpečenie ubytovania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2 669,90 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100065 Krabička s gravírovaním Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3G, s.r.o. 46936238 1 705,40 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100066 grafické práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100067 Kytice Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 1 153,40 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100068 prevádzkové zabezpečenie podujatia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra 00162311 430,50 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100069 nákup mediálneho priestoru Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 227,55 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100070 dosky na diplom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Copygraf, s. r. o. 46140565 1 078,50 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100073 Telekomunikačné linky - mobilné hovory 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 486,93 € 12.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100137 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CUREL, spol. s r.o. 17318785 589,86 € 12.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100033 Školenie Women SQL Academy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aj Ty v IT 42352657 179,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100035 Školenie Zákon číslo 211/2000 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100036 Školenie Excel ľavou zadnou pre začiatočníkov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 135,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100037 Školenie Umelá inteligencia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 130,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100038 Školenie Winter data school 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Codebridge College 56652437 950,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100039 Školenie Zákon č. 10/1996 Z.z. pre 4 osoby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 384,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100040 Školenie Základy služby MS Azure Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 43939899 332,10 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100041 Školenie Zákon o štátnej službe Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100044 Služby 1- Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100045 Služby 1- Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100046 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 302,29 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100047 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 11.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra