Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101071 Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,11 € 04.07.2025 29.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101059 Archivácia, čistenie dát v SAP ERP systéme, časť 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 121 563,36 € 04.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101060 IS SOFIA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 93 237,08 € 04.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101070 Ubytovanie p. Dániela Bálizsa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 750,00 € 04.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101075 skolenie Women data academy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CBC s. r. o. 56995172 1 710,00 € 04.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101058 Prihláška na materskú a základnú školu 2. inkremen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 207 523,86 € 04.07.2025 28.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101038 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 450,00 € 02.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101029 Úpravy dochádzkového systému úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 11 675,16 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101030 Montážne, demontážne práce v serverovni MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 4 797,00 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101032 Prenájom priestorov pre server Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 489,96 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101034 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 17 148,28 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101028 náklady za let na trase BA-Brusel-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 037,94 € 30.06.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101033 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 241,08 € 30.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101035 Nákup kožených kresiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 B2B Partner s. r. o. 44413467 293,97 € 30.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101036 Servisné činnosti kotolní 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 708,48 € 30.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101031 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO s.r.o. 35900831 109,00 € 30.06.2025 25.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101019 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS, o.z. 31782451 215,00 € 27.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101020 Pohonné hmoty 06/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 463,81 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101021 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 9 151,82 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101022 STK na auto Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 123,00 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101023 Dezinsekcia a deratizacia objektov ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DDD insekta s.r.o. 47211296 506,90 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101024 Nákup kožených kresiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 B2B Partner s. r. o. 44413467 881,91 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101025 Nákup stolových lámp Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 102,71 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101026 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 1 951,76 € 27.06.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101014 Distribúcia remitendy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 660,50 € 26.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101015 Rohože 06/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 15,83 € 26.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101016 Rohože 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 15,83 € 26.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101018 grafické práce 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 26.06.2025 08.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101013 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 676,00 € 25.06.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100989 Školenie vedúcich zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 400,00 € 24.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra