Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101107 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 150,00 € 09.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101108 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 09.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101109 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 632,00 € 09.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101110 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 268,00 € 09.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101111 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 692,05 € 09.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101115 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 794,40 € 09.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101119 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SHUFFLEBEAR s.r.o. 53396901 89,49 € 09.07.2025 24.07.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238101120 zabezpečenie pracovného rokovania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 The SPOT s. r. o. 54835101 2 036,55 € 09.07.2025 24.07.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238101114 znalceký posudok K7-I1 POO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 17 000,00 € 09.07.2025 22.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101096 elektro inštalačné práce doplatok DPH Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Heat in, s. r. o. 45573581 319,70 € 08.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101100 Medz. vystava, interier, NAFSA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Freeman Expositions, LLC 4 029,19 € 08.07.2025 31.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101101 NAFSA, interier č. 2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Freeman Expositions, LLC 381,83 € 08.07.2025 31.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101104 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 08.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101103 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 98,00 € 08.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101102 Prenájom a zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ponteo s. r. o. 44395825 15 987,30 € 08.07.2025 11.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101078 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 589,60 € 07.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101079 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 477,80 € 07.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101083 Licencie pre projekt Systém individuálnych účtov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SoftwareONE Slovakia s. r. o. 46457763 3 057,29 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101089 Vzdelávacie služby 03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria 42136571 36 467,00 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101090 Vzdelávacie služby apríl 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria 42136571 18 411,00 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101087 obdobie 06.06.2025-05.07.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 18,15 € 07.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101088 obdobie 06.06.2025-05.07.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 365,53 € 07.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101091 správa registratúry Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 24 589,98 € 07.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101092 vodné, stočné 08/24-12/24, 01/25-02/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 161,41 € 07.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101082 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 942,00 € 07.07.2025 29.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101084 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 487,00 € 07.07.2025 29.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101086 Obnova mandátnych certifikátov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 317,34 € 07.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101085 vyúčtovanie - preplatok 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -15 310,70 € 07.07.2025 08.08.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101040 priame náklady za let na trase BA-Luxemburg-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2 422,19 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101050 havarijna oprava stupačiek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vzdialená podpora s.r.o. 51443333 5 609,52 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra