Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101430 dosky na diplom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Copygraf, s. r. o. 46140565 575,59 € 05.09.2025 17.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101433 technické zabezpečenie podujatia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 118 009,89 € 05.09.2025 18.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101437 Telekomunikačné linky - mobilné hovory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 9 798,97 € 05.09.2025 18.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101436 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 05.09.2025 23.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101451 Akcia Slovenská republika - Rakúsko II.št2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n. o. 31821596 18 075,18 € 05.09.2025 24.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101431 propagačné materiály Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Work&Hugs s.r.o. 50888706 166 963,28 € 05.09.2025 20.10.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101413 Objednávka Prechod na SAP S-4 HANA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 27 822,60 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101414 Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 553,50 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101415 Telefonické služby na 12 mesiacov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 12 010,95 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101416 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 178,00 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101419 Servis auta BT459DT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 961,22 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101420 Pohonné hmoty 08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 092,33 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101421 Domény pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 49,20 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101417 Mediálna kampan Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 2create, s.r.o. 35937483 48 708,00 € 04.09.2025 18.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101418 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROPLUSCO spol. s r. o. 35819073 14 274,77 € 04.09.2025 18.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101423 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 #Holkyzmarketingu s. r. o. 732,23 € 04.09.2025 23.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101422 prenájom parkovacích miest Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 17 196,37 € 04.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101389 Kampaň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 paravan interactive, s. r. o. 35869046 30 012,00 € 02.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101410 Nákup 5O" TV pre SVV, J.Slobodník, J.Barjaková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 744,14 € 02.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101411 Nákup kancelárskeho papiera A4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 651,90 € 02.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101412 Nákup hygienických potrieb - zamestnanci Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 338,24 € 02.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101399 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 543,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101400 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 439,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101401 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 282,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101402 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 171,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101403 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 380,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101404 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 761,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101406 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 761,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101407 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 761,00 € 02.09.2025 11.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101391 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 02.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra