Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100138 doprava - taxi Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN, s. r. o. 45643423 2 838,96 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100145 mesačná kontrola 01/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 147,05 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100140 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 345,58 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100141 Energie 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 460,45 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100142 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 710,90 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100143 El. energia 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,78 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100144 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 302,24 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100135 Poskytovanie BOZP a OPP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM safety s. r. o. 56058756 1 884,36 € 21.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100125 letenka Nedelka Moldavsko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 404,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100122 IS RIS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 118 682,70 € 20.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100131 Vzdelávacie služby 11-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria 42136571 34 921,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100123 Konzekutívne tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 160,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100128 Letenka Londýn 21. - 25.1.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 355,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100118 Support dochádzkového systému SBI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Q4 Security s. r. o. 17337569 3 888,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100119 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 7 907,14 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100120 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100121 IS FnPV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 1 376,48 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100126 Letenka p. Papšo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 635,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100127 Letenka p. Dankovčíková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 586,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100129 Letenka Andrea Vargová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 407,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100134 Letenka p. Drucker Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 654,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100113 PHM, služby 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 073,72 € 19.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100114 diskusia so zamestnancami školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 388,40 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100115 zabezpečenie občerstvenia na novinárske raňajky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 178,50 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100116 náklady za let Bratislava-Brusel-Luton-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 54 995,18 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100117 náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 750,32 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100110 Telefonické služby FIX Hlas Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 479,70 € 19.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100111 Obnova mandátnych certifikátov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 265,68 € 19.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100105 Toner Canon Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 627,41 € 18.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100107 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 128,12 € 18.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra