Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101284 Nákup kancelárskeho papiera A4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 651,90 € 12.08.2025 20.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101264 PHM, služby 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 438,62 € 11.08.2025 19.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101265 Nákup prísluš. k TV pre Mgr. Al-Khaldi + ŠT1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 145,40 € 11.08.2025 19.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101273 vodné, stočné- Tomášikova 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 00605786 158,39 € 11.08.2025 19.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101274 servis BL631LV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 169,33 € 11.08.2025 19.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101276 nájomné 08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 139 430,83 € 11.08.2025 20.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101277 služby 08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 24 529,46 € 11.08.2025 20.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101278 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 2 180,00 € 11.08.2025 22.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101279 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 755,00 € 11.08.2025 22.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101266 Čistiace a upratovacie práce 6/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 15 364,18 € 11.08.2025 27.08.2025 Mgr. Michal Hajtol LL.M. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101267 upratovacie a čistiace práce 7/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 16 824,15 € 11.08.2025 28.08.2025 Mgr. Michal Hajtol LL.M. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101275 servis BT289EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 801,11 € 11.08.2025 02.09.2025 Mgr. Michal Hajtol LL.M. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101269 Konzultačné a auditorské služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 98 472,89 € 11.08.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101270 Konzultačné a auditorské služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 94 224,19 € 11.08.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101268 Konzultačné a auditorské služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 116 998,90 € 11.08.2025 20.10.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101263 Akademické mobility II. štvrťrok 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n. o. 31821596 47 761,99 € 08.08.2025 05.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101261 Mobilné telefóny pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 08.08.2025 05.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101260 Poskytovanie BOZP a OPP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM safety s. r. o. 56058756 1 884,36 € 08.08.2025 08.09.2025 Ing. Jana Sládečková PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101259 CEPUS II. štvrťrok 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n. o. 31821596 315 997,79 € 08.08.2025 23.09.2025 Katarína Blau Sekretariát Faktúra
238102035 Akademické mobility II.Q Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n. o. 31821596 47 761,99 € 08.08.2025 27.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101253 grafické práce 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 07.08.2025 11.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101254 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 574,60 € 07.08.2025 19.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101255 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 397,13 € 07.08.2025 19.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101256 Služby verejnosti v obl. Spravodajstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 07.08.2025 20.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101257 Náklady za let na trase Bratislava - Rím a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 256,23 € 07.08.2025 20.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101258 priame náklady za let Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 912,10 € 07.08.2025 20.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101245 voda, zrážky - Pionierska Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 18,15 € 06.08.2025 18.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101246 voda Stromová 07-08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 418,99 € 06.08.2025 18.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101247 voda Hanulova 07-08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 97,15 € 06.08.2025 18.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101248 Rohože 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 15,83 € 06.08.2025 18.08.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra