0000001178 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
380,00 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001179 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
534,72 € |
02.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001201 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 357,85 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001167 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
223,20 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001166 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001169 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 366,08 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001168 |
USB kľúč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,58 € |
31.01.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001170 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
694,44 € |
31.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001165 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001162 |
Vodné, stočné 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
706,34 € |
30.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001159 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
30.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001156 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
599,00 € |
30.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001155 |
BL248UP - sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,02 € |
30.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001158 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
351,00 € |
30.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001157 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
498,00 € |
30.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001161 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
61 830,00 € |
30.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001135 |
Plyn 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
76 632,00 € |
30.01.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001160 |
Plyn 05-12/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13 354,71 € |
30.01.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001152 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
29.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001125 |
údržba,prehl. 10-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001149 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 047,78 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001150 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
569,00 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001151 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
89,00 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001154 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 090,20 € |
29.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001147 |
prenájom14.12/23-13.01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
29.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001148 |
veľtrh APAIE 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences |
Z |
|
28 800,00 € |
29.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001153 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
36,00 € |
29.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001141 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
39,90 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001139 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 477,57 € |
25.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001137 |
Oprava rokovacieho stola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
875,52 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |