Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001614 Servis tel. zar. 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 546,00 € 10.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001615 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001608 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 446,40 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001613 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 71,03 € 10.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001612 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 168,90 € 10.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001609 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 085,70 € 10.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001606 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 627,12 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001599 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GRAND, s.r.o. 36377619 448,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001592 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 393,00 € 09.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001593 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 237,00 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001604 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 304,20 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001598 Účasť na vzdelávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PaeDr. Ladislav Špaček Z 1 052,70 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001603 balená voda 35 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 115,50 € 09.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001600 Monitoring médií 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001596 Príspevok SR 2024 (NA62) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 10 000,00 € 09.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001601 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 763,42 € 09.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001605 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 144,00 € 09.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001602 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 09.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001607 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 77 000,00 € 09.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001597 Náklady na údržbu (NA62) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 31 500,00 € 09.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001595 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 485,92 € 09.04.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001594 Telekom. služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 491,15 € 09.04.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001583 Stojančeky a obálky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 727,50 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001588 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 08.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001582 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 5 796,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001590 občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 242,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001581 Vizitky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 93,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001584 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001587 Servisná podpora 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001580 Vizitky, tlačivá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 4 571,52 € 08.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra