Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001675 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 183,37 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001670 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 529,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001681 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 251,06 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001682 atramentová náplň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 288,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001676 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 781,90 € 18.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001668 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 453,28 € 17.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001666 Tlačiareň - 20 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 6 984,00 € 17.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001665 Prenájom výstavnej plochy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 4 594,60 € 17.04.2024 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001667 Konica Minolta - 15 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 70 902,00 € 17.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001649 servis, opravy telekom. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 342,05 € 16.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001650 náklady- let BA-KE-Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 500,95 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001655 Energie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 464,97 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001657 Upratovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 963,84 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001656 Taxi služba 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 199,76 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001658 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 214,00 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001660 Balená voda - 42 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001654 Elektrina 01-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 135,91 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001653 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 707,00 € 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001652 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 525,00 € 16.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001659 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 16.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001647 mobilný telefón Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 16.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001648 televízor LG 65 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 879,00 € 16.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001646 Servis tlačiarne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 160,60 € 16.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001644 Služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 68 280,30 € 16.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001645 Telefón a modemy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,06 € 16.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001661 Pneumatiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 556,00 € 16.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001662 DEKVS_zľava 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 19,76 € 16.04.2024 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001651 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 996,00 € 16.04.2024 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001664 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 16.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001663 Podnos Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BLOMUS s.r.o. Z 30,30 € 16.04.2024 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra