0000003476 |
SW platformy Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 220,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003470 |
audit objektovej bezpečno |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
9 540,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003475 |
moduly SW Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
52 680,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003471 |
požiar. uzávery -Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
16.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003477 |
školenie Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
62 400,00 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003483 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
380,00 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003481 |
kampaň 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003484 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
315,00 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003487 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
1 511,95 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003479 |
refundácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
110,20 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003469 |
vodné, stočné 11/2024 Tom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
6 697,82 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003485 |
Samsung |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
T.S.BOHEMIA a.s |
|
|
1 343,38 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003486 |
BT349HO servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
688,85 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003467 |
refundácia SC zahraničná |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
771,50 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003492 |
prevádzka siete10-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003472 |
expert 1,2,4,5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
259 548,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003491 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
43,68 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003465 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003482 |
vstupné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CEDEG, z.s. (CE Digital & Enviro Grouping) |
Z |
|
1 500,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003490 |
Kvetinové aranžmá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
316,50 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003489 |
Vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,20 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003464 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003494 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
14 650,80 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003488 |
stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NK COMPANY s.r.o. |
52904849 |
|
800,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003478 |
Licencie Miro |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CQ Service spol. s r.o. |
31328288 |
|
1 749,60 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003493 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
32 832,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003462 |
servis podpory 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003611 |
vstupné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CEDEG, z.s. (CE Digital & Enviro Grouping) |
Z |
|
1 500,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003455 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
3 601,18 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003453 |
medzin.veľtrh APAIE 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CADDIE HOTELS PRIVATE LIMITED NC PULLMAN |
|
|
10 448,00 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |