Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003476 SW platformy Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 80 220,00 € 16.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003470 audit objektovej bezpečno Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 9 540,00 € 16.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003475 moduly SW Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 52 680,00 € 16.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003471 požiar. uzávery -Hanulova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 16.12.2024 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003477 školenie Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 62 400,00 € 16.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003483 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 380,00 € 16.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003481 kampaň 11/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 16.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003484 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 315,00 € 16.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003487 Konferencia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 1 511,95 € 16.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003479 refundácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 110,20 € 16.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003469 vodné, stočné 11/2024 Tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 6 697,82 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003485 Samsung Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 T.S.BOHEMIA a.s 1 343,38 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003486 BT349HO servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 688,85 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003467 refundácia SC zahraničná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 771,50 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003492 prevádzka siete10-12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003472 expert 1,2,4,5 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alistiq, s.r.o. Z 259 548,00 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003491 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 43,68 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003465 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 16.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003482 vstupné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CEDEG, z.s. (CE Digital & Enviro Grouping) Z 1 500,00 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003490 Kvetinové aranžmá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 316,50 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003489 Vianočné dekorácie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 285,20 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003464 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 16.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003494 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 14 650,80 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003488 stravovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NK COMPANY s.r.o. 52904849 800,00 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003478 Licencie Miro Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CQ Service spol. s r.o. 31328288 1 749,60 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003493 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 32 832,00 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003462 servis podpory 12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 115 788,00 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003611 vstupné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CEDEG, z.s. (CE Digital & Enviro Grouping) Z 1 500,00 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003455 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 3 601,18 € 13.12.2024 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003453 medzin.veľtrh APAIE 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CADDIE HOTELS PRIVATE LIMITED NC PULLMAN 10 448,00 € 13.12.2024 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra