Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003097 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 12.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003083 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003076 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 08.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003078 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 494,00 € 08.11.2024 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003070 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 372,35 € 07.11.2024 13.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003075 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 196,00 € 07.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003064 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 196,00 € 06.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003059 FIX Hlas 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 468,00 € 06.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003062 Ticket Restaurant 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 20 720,00 € 06.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003028 Spotreba energie 10-12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 800,78 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003040 energie 11/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 813,04 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003045 parkovanie 11/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 05.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003030 Služby na nahlás. šikany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 FaceUp Technology s.r.o. Z 14 229,60 € 05.11.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003054 plyn 11/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003032 poplatky za služby10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003027 Nájomné 10-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 40 153,72 € 05.11.2024 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003038 Prenájom vozidla 09-10/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 192,00 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003034 FIX Hlas 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 468,00 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003053 preklad Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 22,00 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003043 balená voda 27 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,10 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003049 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 8 199,48 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003036 BL988XI - výmena kolies Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 78,00 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003033 poplatky za služby10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003039 energie 11/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,02 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003056 účasť na kurze Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Institut for Strategic Development Z 2 377,62 € 05.11.2024 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003052 tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 280,00 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003042 balená voda 17 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,10 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003044 Pohonné hmoty 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 197,38 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003029 Nájomné 10-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 67 815,21 € 05.11.2024 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003031 predĺženie domény Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 120,00 € 05.11.2024 13.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »