Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001713 Servis - BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 765,38 € 22.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001712 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o. 52941051 233,82 € 22.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001711 etapa 3.- infraštruktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aliter Technologies, a.s. 36831221 49 392,00 € 19.05.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001708 voda Hanulova18.4-17.5.23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 281,88 € 19.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001710 servis tel. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 095,00 € 19.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001707 prenájom-Expo2023NAFSA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 8 119,60 € 19.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001709 BA408VC oprava-čelné sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 678,84 € 19.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001705 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 840 448,85 € 18.05.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001706 Apple iPhone 14 ProMax 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 18.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001695 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 314,08 € 17.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001702 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pro Seminar, s.r.o 53269888 192,00 € 17.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001693 teplo,voda 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 056,20 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001704 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 17.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001700 15.04.-14.05.2023Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001699 servisná práca,výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 294,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001701 Účasť na konferencií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 228,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001698 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 855,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001691 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 54,00 € 17.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001703 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 88,00 € 17.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001692 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 26 812,71 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001696 dobropis-DEKVS zľava 4/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,84 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001697 17.04.-16.05.2023Černyšev Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 17.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001694 Servis - BL688TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 190,79 € 17.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001690 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 83,25 € 17.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001686 Plyn 01-04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 23 972,42 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001682 Upratovacie práce 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 750,82 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001683 Elektrina 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 195,33 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001685 Servis - BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 890,65 € 15.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001684 Elektrina 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 977,02 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001687 Poplatok - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 33,00 € 15.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra