0000001713 |
Servis - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
765,38 € |
22.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001712 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s. r. o. |
52941051 |
|
233,82 € |
22.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001711 |
etapa 3.- infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
49 392,00 € |
19.05.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001708 |
voda Hanulova18.4-17.5.23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
281,88 € |
19.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001710 |
servis tel. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 095,00 € |
19.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001707 |
prenájom-Expo2023NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
8 119,60 € |
19.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001709 |
BA408VC oprava-čelné sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
678,84 € |
19.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001705 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
840 448,85 € |
18.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001706 |
Apple iPhone 14 ProMax 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001695 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 314,08 € |
17.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001702 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pro Seminar, s.r.o |
53269888 |
|
192,00 € |
17.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001693 |
teplo,voda 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 056,20 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001704 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001700 |
15.04.-14.05.2023Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001699 |
servisná práca,výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
294,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001701 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001698 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
855,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001691 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
54,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
88,00 € |
17.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001692 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26 812,71 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001696 |
dobropis-DEKVS zľava 4/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,84 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001697 |
17.04.-16.05.2023Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001694 |
Servis - BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
190,79 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001690 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
83,25 € |
17.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001686 |
Plyn 01-04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
23 972,42 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001682 |
Upratovacie práce 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 750,82 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001683 |
Elektrina 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 195,33 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001685 |
Servis - BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 890,65 € |
15.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001684 |
Elektrina 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 977,02 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001687 |
Poplatok - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
15.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |