0000001743 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001731 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
14,00 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001729 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 248,40 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001748 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 567,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001751 |
vodné,stočné 2-5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
63,58 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001746 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 171,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001742 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001747 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
846,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001741 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001736 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 305,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001733 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 518,60 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001727 |
Cloudové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Blue Lemons s.r.o. |
53180054 |
|
1 885,20 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001728 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 071,10 € |
25.05.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001726 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CARTIZZE s. r. o. |
51166372 |
|
342,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001735 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
91,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001744 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 380,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001745 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
498,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001750 |
práce na oživenie akumul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001738 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001719 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
24.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001724 |
Servisné služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 487,40 € |
24.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001722 |
Kontrola EPS 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
24.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001721 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
437,45 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001720 |
Autorská odmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
4 081,92 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001718 |
poist. stánku EXPO NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
121,28 € |
24.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001723 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
692,33 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001717 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
75 552,00 € |
23.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001715 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
114,00 € |
23.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001716 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,04 € |
23.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001714 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 203,36 € |
22.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |