Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001743 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 111,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001731 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 14,00 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001729 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 248,40 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001748 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 567,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001751 vodné,stočné 2-5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 63,58 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001746 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 171,00 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001742 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001747 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 846,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001741 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001736 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 305,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001733 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 518,60 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001727 Cloudové služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Blue Lemons s.r.o. 53180054 1 885,20 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001728 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 071,10 € 25.05.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001726 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CARTIZZE s. r. o. 51166372 342,00 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001735 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 91,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001744 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 380,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001745 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 498,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001750 práce na oživenie akumul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALTRON SK, a.s. 31354521 132,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001738 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001719 Účasť na konferencií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 00735779 10,00 € 24.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001724 Servisné služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 37 487,40 € 24.05.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001722 Kontrola EPS 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 24.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001721 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 437,45 € 24.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001720 Autorská odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 4 081,92 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001718 poist. stánku EXPO NAFSA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roca Services Corp. . 121,28 € 24.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001723 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 692,33 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001717 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Respect APP s.r.o. 35896370 75 552,00 € 23.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001715 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 114,00 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001716 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 17,04 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001714 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 203,36 € 22.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra