Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001951 dodávka, inštalácia fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 320,40 € 22.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001941 kurz -študent Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 548,00 € 22.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001944 remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 000,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001950 ročná kontrola- Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 22.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001948 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 483,00 € 22.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001943 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 22.06.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001933 Vodné, stočné 05-06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 369,82 € 21.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001938 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 3 120,00 € 21.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001937 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 3 120,00 € 21.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001932 Ticket restaurant 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 567,68 € 21.06.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001936 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 3 120,00 € 21.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001931 Tlmočenie FR-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 918,00 € 21.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001930 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 20.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001928 letenka (Wien-Frankfurt- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 992,00 € 20.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001923 ventilátor 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 838,00 € 20.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001921 výmena patroly -Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 580,80 € 20.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001929 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 156,00 € 20.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001927 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 899,00 € 20.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001924 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 20.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001926 PHM, ostatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 635,48 € 20.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001922 montážna plošina-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M.S. TEAM s.r.o. 36777609 120,00 € 20.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001925 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 288,00 € 20.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001919 BL663TN- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 399,70 € 19.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001915 správa, úprava systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELLMAN, s.r.o. 35949309 9 540,00 € 19.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001920 mesač.kontrola EPS 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 19.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001913 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 67,17 € 19.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001916 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 688,37 € 19.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001914 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 21,48 € 19.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001917 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 504,00 € 19.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001918 žalúzie ISOLINE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 296,88 € 19.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra