0000001951 |
dodávka, inštalácia fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
320,40 € |
22.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001941 |
kurz -študent |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 548,00 € |
22.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001944 |
remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001950 |
ročná kontrola- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
22.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001948 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
483,00 € |
22.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001943 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
22.06.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001933 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
369,82 € |
21.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001938 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 120,00 € |
21.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001937 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 120,00 € |
21.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001932 |
Ticket restaurant 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 567,68 € |
21.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001936 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 120,00 € |
21.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001931 |
Tlmočenie FR-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
918,00 € |
21.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001930 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
20.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001928 |
letenka (Wien-Frankfurt- |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 992,00 € |
20.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001923 |
ventilátor 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
838,00 € |
20.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001921 |
výmena patroly -Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
580,80 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001929 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
156,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001927 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
899,00 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001926 |
PHM, ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 635,48 € |
20.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001922 |
montážna plošina-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001925 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001919 |
BL663TN- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
399,70 € |
19.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001915 |
správa, úprava systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
9 540,00 € |
19.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001920 |
mesač.kontrola EPS 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
19.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001913 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
67,17 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001916 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
688,37 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001914 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
21,48 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001917 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
504,00 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001918 |
žalúzie ISOLINE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
296,88 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |