Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002216 BT197EF- výmena čel. sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 07.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002221 energie 8/2023 Černy,Škul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002221 energie 8/2023 Černy,Škul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002324 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 696,65 € 07.08.2023 21.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002326 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 686,50 € 07.08.2023 21.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002213 toner Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 422,00 € 07.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002212 toner HPW1350A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 273,10 € 07.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002211 služby helpdesk 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 07.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002203 31 ks tonerov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 503,92 € 04.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002203 31 ks tonerov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 503,92 € 04.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002201 17 ks tonerov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 790,08 € 04.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002201 17 ks tonerov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 790,08 € 04.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002207 Služby 07/2023 BOZP+PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 04.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002207 Služby 07/2023 BOZP+PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 04.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002202 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 362,22 € 04.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002208 Vytvorenie SMS gateway Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 42 885,60 € 04.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002205 Servisné služby 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 115 679,10 € 04.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002206 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 19 743,91 € 04.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002200 BT459DT- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 476,72 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002196 predlžovačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 225,00 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002196 predlžovačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 225,00 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002199 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002199 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002197 doprava - taxi 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 401,88 € 03.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002197 doprava - taxi 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 401,88 € 03.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002198 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 148,00 € 03.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002187 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 02.08.2023 09.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002189 Zemný plyn 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 02.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002184 Akcia SR-AT 2.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 18 654,01 € 02.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002194 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,39 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra