0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002221 |
energie 8/2023 Černy,Škul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002221 |
energie 8/2023 Černy,Škul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002324 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
696,65 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002326 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
686,50 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002213 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 422,00 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002212 |
toner HPW1350A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
273,10 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002211 |
služby helpdesk 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002202 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 362,22 € |
04.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002208 |
Vytvorenie SMS gateway |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
42 885,60 € |
04.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002205 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
115 679,10 € |
04.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002206 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
19 743,91 € |
04.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002200 |
BT459DT- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
476,72 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002198 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002187 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002189 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
02.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002184 |
Akcia SR-AT 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
18 654,01 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |