Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002733 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 312,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002733 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 312,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002731 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002731 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002731 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002726 Skupinový koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Dalibor Bednařík 40784975 4 330,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002726 Skupinový koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Dalibor Bednařík 40784975 4 330,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002726 Skupinový koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Dalibor Bednařík 40784975 4 330,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002729 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 27.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002723 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o. 64616398 1 320,00 € 27.10.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002728 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 104 727,28 € 27.10.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002720 ubytovanie deleg. minist. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 292,00 € 26.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002719 BT273IA - stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 37,20 € 26.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002719 BT273IA - stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 37,20 € 26.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002711 Výroba pamätnej tabule Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roman Hrčka, s.r.o. 46370021 280,00 € 25.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002716 Čistenie kanalizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 872,80 € 25.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002713 Havarijné opravy 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 840,25 € 25.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002718 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 25.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002718 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 25.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002712 Havarijné opravy 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 962,23 € 25.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002712 Havarijné opravy 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 962,23 € 25.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002717 Alcatel Modem LinkKey Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 25.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002717 Alcatel Modem LinkKey Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 25.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002715 Čistenie kanalizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 292,00 € 25.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002715 Čistenie kanalizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 292,00 € 25.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002709 Dobropis ku 5223756725 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,42 € 25.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002710 Služby podpory 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 81 959,70 € 25.10.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002703 letenka (Wien-Paríž-Wien) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 24.10.2023 31.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002700 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 157,98 € 24.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002706 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 45,60 € 24.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra