0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002740 |
stolička 4ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
3 595,20 € |
31.10.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003124 |
UNIKAN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
31.10.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002738 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002738 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002738 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002737 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
30.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002737 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
30.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002737 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
30.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002735 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 907 183,00 € |
30.10.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002722 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 200,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002721 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 200,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002724 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
1 500,40 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002724 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
1 500,40 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002727 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,89 € |
27.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002727 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,89 € |
27.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002730 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002730 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002732 |
Letenka -Wien-Madrid-Wien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
431,00 € |
27.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002732 |
Letenka -Wien-Madrid-Wien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
431,00 € |
27.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |