| 0000003210 | PHM, služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovnaft, a.s. | 31322832 |  | 4 565,68 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003205 | Akcia AT-SK 4.Q/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SAIA, n.o. | 31821596 |  | 33 920,85 € | 19.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003221 | BA518UI stierače sada | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 36,00 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003219 | BL663TN sada stieračov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 26,47 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003214 | BL411LV - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 1 207,84 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003213 | Mobilné telefóny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 0,04 € | 19.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003217 | BL806LA servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 375,71 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003223 | Med 260 g | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola | 45017000 |  | 600,00 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003220 | BA408VC stierače | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 24,12 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003222 | mesačný paušál 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | M 3 Development s.r.o. | 51705656 |  | 1 921,20 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003215 | skúška elekt. inšt. budov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 |  | 4 200,00 € | 19.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003203 | Kvety pre potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Mariana Moravíková - Vaše kvety | 40696715 |  | 61,00 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003208 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 89,00 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003202 | Publikácia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Dobrá škola, nezisková organizácia | 50099051 |  | 491,40 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003216 | BL574PE servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 227,59 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003218 | BT197EF servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 577,91 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003204 | vianočné darčeky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 |  | 980,00 € | 19.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003209 | pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 |  | 708,00 € | 19.12.2023 |  | 10.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003196 | Vodné, stočné 11-12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 154,82 € | 18.12.2023 |  | 21.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003178 | refundácia cest. N. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 |  | 75,69 € | 18.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003193 | Úpravy webového sídla | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aglo Services s.r.o. | 44062443 |  | 1 296,00 € | 18.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003180 | online prístup 01-12/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka | 46380434 |  | 6 465,60 € | 18.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003182 | Hromadná licencia 2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | VIA PROFIT, s.r.o. | 44442858 |  | 8 000,00 € | 18.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003191 | teplo,zráž.voda 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Gymnázium L.Novomeského | 00605786 |  | 4 254,99 € | 18.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003184 | Servisné služby 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic | 45650276 |  | 95 388,60 € | 18.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003197 | Čistenie záclon | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Riant, s.r.o. | 46379681 |  | 172,20 € | 18.12.2023 |  | 21.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003188 | BA518UI - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 101,29 € | 18.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003198 | Sťahovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KANUS s.r.o. | 51719568 |  | 1 105,00 € | 18.12.2023 |  | 21.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003192 | dobropisDEKVS_zľava112023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 21,44 € | 18.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003179 | smútočný veniec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GINKA, s.r.o. | 36185108 |  | 165,00 € | 18.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra |