0000002792 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
47,05 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002955 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002801 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
543,30 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002798 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
442,67 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002799 |
energie 3/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
526,22 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002797 |
Elektrina 03/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 405,00 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002800 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 506,48 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002791 |
Prezutie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
07.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002804 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
246 395,52 € |
07.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002782 |
mobilný hlas, dát0a 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 285,79 € |
06.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002783 |
Apple iPhone 15 Pro Max |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002779 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 635,73 € |
06.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002764 |
energie 01/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
494,84 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002764 |
energie 01/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
494,84 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002769 |
doprava - taxi 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
884,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002769 |
doprava - taxi 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
884,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002761 |
predplatné10/2023-10/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002761 |
predplatné10/2023-10/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |