| 0000003287 | Predplatné 12/23 - 12/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Petit Press, a.s. | 35790253 |  | 330,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 12.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003288 | Predplatné 12/23 - 12/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | N Press, s.r.o. | 46887491 |  | 349,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 12.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003275 | DEKVS_PP_MŠVVaŠ_SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 2 855,36 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003289 | Predplatné 01-12/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 629,19 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003274 | Balená voda 38 ks | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 |  | 125,40 € | 29.12.2023 |  | 11.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003286 | SME 3.1.2024-2.1.2025 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Petit Press, a.s. | 35790253 |  | 420,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003285 | Predplatné 12/23 - 12/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | W PRESS a.s. | 35907266 |  | 110,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003290 | Predplatné 01-12/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 1 572,73 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003292 | DEKVS LČ 62 94667 200 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 3 300,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003291 | DEKVS LČ 62 94667 200 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 3 300,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003293 | DEKVS LČ 62 94667 200 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 3 300,00 € | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001059 | Vodné, stočné 11-12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 681,30 € | 29.12.2023 |  | 18.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001064 | Zrážky 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 40,50 € | 29.12.2023 |  | 18.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001076 | BT349HO - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 12,90 € | 29.12.2023 |  | 18.01.2024 | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001078 | BT197EF - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 68,38 € | 29.12.2023 |  | 18.01.2024 | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003266 | prístup na webinár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | RELIA s.r.o. | 31369308 |  | 336,00 € | 28.12.2023 |  | 29.12.2023 | 04.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001025 | Vodné, stočné 10-11/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 1 420,02 € | 28.12.2023 |  | 11.01.2024 | 12.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003278 | prístup na webinár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | RELIA s.r.o. | 31369308 |  | 336,00 € | 28.12.2023 |  | 29.12.2023 | 12.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001071 | BL979LC - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 167,62 € | 28.12.2023 |  | 18.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001074 | BT459DT servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 649,55 € | 28.12.2023 |  | 18.01.2024 | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003259 | Daňové poradenské služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GT&C Slovakia k. s. | 43873464 |  | 6 000,00 € | 27.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003258 | Prenájom priestorov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OK BISTRO s.r.o. | 48213918 |  | 2 500,00 € | 27.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003256 | PRINCE2  Agile Foundation | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | 46256831 |  | 1 080,00 € | 27.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003257 | Občerstvenie na školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MAHMI, s.r.o. | 47452765 |  | 487,92 € | 27.12.2023 |  | 28.12.2023 | 04.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003263 | DEKVS_PPLČ 94667 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 3 000,00 € | 27.12.2023 |  | 29.12.2023 | 12.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003252 | Hosp. noviny 2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 |  | 1 316,00 € | 27.12.2023 |  | 29.12.2023 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003254 | kalibráciu analyzát. alko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ | 36350745 |  | 361,43 € | 27.12.2023 |  | 15.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001026 | Pramenitá voda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 |  | 319,92 € | 27.12.2023 |  | 12.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001072 | BL663TN - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 304,26 € | 27.12.2023 |  | 18.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001045 | používat. podp.8/23-11/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aglo Services s.r.o. | 44062443 |  | 1 440,00 € | 27.12.2023 |  | 15.01.2024 | 19.01.2024 |  |  | Faktúra |