Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001178 školenie POO 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001171 1-2/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001165 tel. požiadavky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 324,50 € 10.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001164 tel. požiadavky 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 728,00 € 10.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001169 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 3 600,00 € 10.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001172 balík služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 718,80 € 10.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001167 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pohrebníctvo ASUNCION s.r.o. 50040600 100,00 € 10.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001168 Kvantitatívny prieskum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AKO, s.r.o. 35863781 5 918,40 € 10.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001170 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 331,68 € 10.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001166 1/22 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 148 494,60 € 10.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001163 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 09.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001161 energie Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 11 591,12 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001159 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001155 strážna služba 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 22 978,66 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001157 samofinancovanie 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 804,00 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001153 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 221,00 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001162 energie Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 827,70 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001156 1-2/22 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 409,85 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001154 1/22 SBS služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 6 414,91 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001158 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001160 vládny špeciál-EXPO Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55 186,27 € 09.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001152 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 173,18 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001150 členský poplat. 2022 EMCY Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMCY - European Union of Music Competitions for Youth Z 990,00 € 08.02.2022 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001149 uptatovanie 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 677,88 € 08.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001141 BL 411LV- materiál,služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 95,81 € 08.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001143 energie Hanulová 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 18 348,89 € 08.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001142 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 453,58 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001146 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 112,85 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001140 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 930,00 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001148 covid- upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra