0000001504 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
378,00 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001506 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
336,00 € |
11.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001505 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001503 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001502 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001501 |
samofinancovanie 04/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 006,00 € |
08.04.2022 |
|
04.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001497 |
služby 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
08.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001500 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001496 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
07.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001423 |
člen.prísp. INST.ERIC 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
54 120,00 € |
06.04.2022 |
|
12.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001581 |
Rozhranie pre kontrolu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
21 643,20 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001582 |
Zálohovanie plastových ob |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
22 845,60 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001493 |
Microsoft Office 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Toman |
06662854 |
|
59,00 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001487 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
06.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001485 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 821,74 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001489 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001483 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001490 |
SOFIA Servis 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
83 464,80 € |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001486 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
805,03 € |
06.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001494 |
Černyševského 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
127,33 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001488 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
43,20 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001484 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001479 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grandhotel Bellevue Horný Smokovec |
35781319 |
|
446,00 € |
05.04.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001477 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 357,09 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001469 |
1Q2022 webmanager udržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001480 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
118,34 € |
05.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001472 |
4/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001470 |
ZZ SR 2.preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001482 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
399,80 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001476 |
4/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |