Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001504 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 378,00 € 11.04.2022 19.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001506 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 336,00 € 11.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001505 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001503 ubytovanie 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001502 ubytovanie 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001501 samofinancovanie 04/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 006,00 € 08.04.2022 04.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001497 služby 3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 774,05 € 08.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001500 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 08.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001496 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 07.04.2022 18.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001423 člen.prísp. INST.ERIC 22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 54 120,00 € 06.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001581 Rozhranie pre kontrolu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 21 643,20 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001582 Zálohovanie plastových ob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 22 845,60 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001493 Microsoft Office 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Toman 06662854 59,00 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001487 Konferenčný poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NISPAcee 31752926 160,00 € 06.04.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001485 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 821,74 € 06.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001489 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 06.04.2022 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001483 Office Horizon TV M Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 06.04.2022 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001490 SOFIA Servis 3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 83 464,80 € 06.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001486 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 805,03 € 06.04.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001494 Černyševského 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 127,33 € 06.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001488 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 43,20 € 06.04.2022 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001484 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 315,00 € 06.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001479 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grandhotel Bellevue Horný Smokovec 35781319 446,00 € 05.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001477 pohonné hmoty 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 357,09 € 05.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001469 1Q2022 webmanager udržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 05.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001480 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 118,34 € 05.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001472 4/2022 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 006,80 € 05.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001470 ZZ SR 2.preddavok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 05.04.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001482 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 399,80 € 05.04.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001476 4/22 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 05.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra