0000002340 |
Oprava výdajníka vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,54 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002344 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002343 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
999,00 € |
23.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002338 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
23.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002372 |
Upgrade OS vybraných serv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 715,20 € |
22.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002312 |
Odber vody 07-08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,29 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002314 |
rekonšt. 8. posch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 601,41 € |
22.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002306 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
170,09 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002310 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
22.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
Odber vody 07-08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002304 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002309 |
Licencie Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002311 |
Servis za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002305 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
119,33 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002330 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002332 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 317,69 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002333 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
431,76 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002322 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
183 162,08 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002331 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002325 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002317 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 408,60 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002328 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002321 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 835,46 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002323 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
55 820,17 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002320 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
87 645,04 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002319 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4 630,03 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002329 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002316 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |