Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002340 Oprava výdajníka vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,54 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002344 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 23.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002343 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 23.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002338 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 84,00 € 23.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002307 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 22.08.2022 22.08.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002307 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 22.08.2022 22.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002372 Upgrade OS vybraných serv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 715,20 € 22.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002312 Odber vody 07-08/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 333,29 € 22.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002314 rekonšt. 8. posch. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 601,41 € 22.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002306 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 170,09 € 22.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002310 mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 22.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002313 Odber vody 07-08/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 22.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002304 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 22.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002309 Licencie Microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DNS a.s., org.zložka Slovensko 51265126 1 218 088,82 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002311 Servis za 3Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 22.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002305 Notárske služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 119,33 € 22.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002330 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002332 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 317,69 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002333 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 431,76 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002322 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 183 162,08 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002331 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002325 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 136,57 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002317 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 5 408,60 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002328 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002321 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 9 835,46 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002323 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 55 820,17 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002320 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 87 645,04 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002319 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 4 630,03 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002329 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 51 788,86 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002316 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 34 663,32 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra