Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000461 aktivácia Horizont TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 746,47 € 07.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000463 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 495,00 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000451 mim.upratovanie 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 404,20 € 06.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000440 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000449 inštalácia žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 913,41 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000444 svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 640,33 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000442 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000443 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000457 stojan Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 84,96 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000456 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 446,65 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000450 mim.upratovanie,Tomašikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 877,40 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000448 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 553,58 € 06.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000455 stoličky, vaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 17 834,80 € 06.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000452 mim.upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000445 4/21 BB plyn Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000458 zmena leteniek,poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 06.04.2021 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000439 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 16 000,00 € 06.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000446 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 46 361,80 € 06.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000441 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000453 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 623,80 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000447 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 825,77 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000432 rek.sociálnych zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 14 897,46 € 31.03.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000436 tlač SPORT 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 342,00 € 31.03.2021 16.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000415 spoločenské hry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unihouse, s.r.o. 45851387 1 640,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000420 prenájom Vakov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 576,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000407 montáž samolep.okná,fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 422,40 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000411 RICOH AFICIO MP C 3055-ČB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 1 572,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000434 prenájom BL672VE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 756,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra