0000000694 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000696 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000664 |
290421-účastník-Lukáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000657 |
vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
285,77 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000668 |
rohože- Stomová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000658 |
servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000667 |
rohože- Hanulova 5/B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000663 |
účastník Alica Zajacová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000665 |
rohože- Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000659 |
Dochádzkový systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
1 184,76 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000661 |
webinár úč. popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000666 |
rohože- Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000669 |
energie 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000670 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 008,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000662 |
odborný tréning- 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
237,00 € |
03.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000633 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
394,94 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000672 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
205,80 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000660 |
Adobe CC All Apps,Illustr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
5 709,48 € |
03.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000671 |
toner kontraktový |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 127,34 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000609 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
336,00 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000624 |
UHD, IUHD, IPS, HDR, HDMI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MakroFoto |
45890714 |
|
415,92 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000625 |
mobilné doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
444,69 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000617 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000610 |
odborný trening |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
534,00 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000619 |
rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
594,00 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000616 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,76 € |
30.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000623 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
469,56 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000620 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
314,02 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000614 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
614,00 € |
30.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |