Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000703 rekonštrukcia schodiska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 3 290,00 € 05.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000704 rekonštrukcia sch.stupňov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 6 222,00 € 05.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001290 webcam, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 4 986,96 € 05.05.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000701 webcam, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 1 133,10 € 05.05.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000715 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 901,68 € 05.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000724 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 471,90 € 05.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000711 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 86 716,50 € 05.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000687 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 467,64 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000698 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 130,34 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000673 HP Color LaserJet Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 346,80 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000686 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 627,27 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000674 zemný plyn 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000688 upratovanie - covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000675 IT prostriedky a doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 66 879,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000691 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000689 upratovanie - 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 989,84 € 04.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000676 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 25 066,70 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000678 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 22 666,85 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000682 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 11 862,84 € 04.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000679 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 21 570,96 € 04.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000684 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 11 289,30 € 04.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000683 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 8 356,26 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000680 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 31 475,57 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000685 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 16 472,94 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000681 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 13 118,82 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000677 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 15 966,67 € 04.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000697 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,20 € 04.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000693 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000692 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000690 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 508,80 € 04.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra