0000001193 |
helpdesk 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.07.2021 |
|
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001192 |
covid- školský semafor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIANSOL, s. r. o. |
53508947 |
|
3 600,00 € |
16.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001190 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 012,09 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001241 |
2Q 2021 Akad.mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 079,59 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
trafostanica - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
16.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001198 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
105,60 € |
16.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001195 |
DEKVS_zľava_062021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
33,44 € |
16.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001197 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
276,50 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001177 |
Služby 1-TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
26 511,26 € |
15.07.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001180 |
Implementácia IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
115 020,89 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001175 |
Služby 1-TYP E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 806,88 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001172 |
Služby 1-TYP B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 992,26 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001179 |
Centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001174 |
Služby 1-TYP D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
237 510,97 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001173 |
Služby 1-TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 776,12 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001181 |
Asistenčné služby zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
863,52 € |
15.07.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001176 |
Služby 1-TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
15.07.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001178 |
Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
15.07.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001171 |
Služby 1-TYP A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 549,23 € |
15.07.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001169 |
mobilné dáta 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
11 845,20 € |
15.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001168 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33 024,41 € |
15.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001170 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
24,96 € |
15.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001182 |
edukač. fólia -Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
1 269,12 € |
15.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001165 |
odb.tr. -Lehocká, Auxtová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
158,00 € |
14.07.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001167 |
služby 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 387,24 € |
14.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001166 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
491,94 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001163 |
osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
39,51 € |
14.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001164 |
novinové prílohy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
14.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001162 |
čistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
146,64 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001161 |
respirátor KF94-covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
81,00 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |