Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001323 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 41,18 € 10.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001329 Bezdrôtový prístupový bod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 2 376,00 € 10.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001315 7/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 267,46 € 06.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001312 7/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 06.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001320 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 252,45 € 06.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001313 rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 273,00 € 06.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001318 7/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 309,50 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001322 servis Klimatizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 768,00 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001317 7/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 116,38 € 06.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001316 7/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 767,65 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001314 5/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 06.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001319 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 273,28 € 06.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001321 servis Klimatizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 1 308,00 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001299 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 05.08.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001297 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 165,78 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001304 kvety, veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 200,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001300 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001307 mim.upratovanie COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001303 školenie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 05.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001311 8/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001310 8/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001309 8/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001306 umývanie okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 3 276,14 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001308 upratovanie 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 803,60 € 05.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001302 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 709,61 € 05.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001292 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 05.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001301 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 783,40 € 05.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001293 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 05.08.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001295 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 05.08.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001294 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 526,00 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra