0000001659 |
servis, výjazdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
1 020,00 € |
05.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
9/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
05.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
1/2 certif. štúdium 4 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Digitálna Univerzita |
53715993 |
|
2 484,00 € |
05.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001638 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
166 940,00 € |
04.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001647 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
04.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
324 988,50 € |
04.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001632 |
tel. požiadavky 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 955,00 € |
04.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001631 |
tel. požiadavky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 645,00 € |
04.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001644 |
restaurant card 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 073,99 € |
04.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001629 |
pracovný obed 6.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
315,36 € |
04.10.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
9/21 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
80 258,40 € |
04.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001646 |
vodoinšt.pr.8.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 023,33 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001640 |
školenie Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001645 |
vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 512,96 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
seminár 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
190,80 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001649 |
kreslo, arch. skriňa 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 788,68 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001651 |
prieskum ver. mienky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ipsos Slovakia s.r.o. |
35730609 |
|
5 502,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001652 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
270,00 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001650 |
osvedčenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001637 |
10/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001635 |
online školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001636 |
online školenie 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001648 |
cukrarske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
62,20 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001639 |
oprava HP CP 4525 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
284,40 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001628 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
04.10.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001623 |
spoluúčasť BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
01.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001625 |
3Q 21 Webmanager licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
01.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001624 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
13,48 € |
01.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001622 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
250,03 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001626 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 156,16 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |