Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001741 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 966,80 € 14.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001745 infor., kybern. bezpečn. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aliter Technologies, a.s. 36831221 81 840,00 € 14.10.2021 05.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001736 vzniknutý preplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 85,76 € 14.10.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001732 reklamné spoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zoznam, s.r.o 36029076 29 999,99 € 14.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001731 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 14.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001738 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 798,50 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001733 nedoplatok za energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 186,60 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001735 právne služby- odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Adv.kanc.FARDOUS PARTNERS s.r.o. 47241543 6 000,00 € 14.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001742 trafostanica - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001737 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 365,06 € 14.10.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001739 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 397,00 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001734 nedoplatok za energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 185,11 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001740 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 130,30 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001743 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 586,09 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001722 kancelarske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 548,89 € 13.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001725 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 178 370,77 € 13.10.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001726 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 136,50 € 13.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001730 energie Hanulová 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 192,30 € 13.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001723 pracové oblečenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REMPO, s.r.o. 35819081 253,80 € 13.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001721 školenie Ľahká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 13.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001724 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 678,48 € 13.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001728 Zabezpečenie podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Účelové zariadenie Hotel Bôrik 35774312 2 209,75 € 13.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001727 občerstvenie - káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 86,38 € 13.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001720 vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 186 923,34 € 12.10.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001712 Rozšírenie rozhrania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 12.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001711 Technologický update Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 42 084,00 € 12.10.2021 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001710 nové prostredie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 12.10.2021 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001716 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001718 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 12.10.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001714 9-10/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 12.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra