0000002059 |
Doplnenie rolí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
3 206,40 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002052 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 208,50 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002060 |
prepojenie SAP AIS2 UCM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
25.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002053 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 189,44 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002051 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
214,00 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002057 |
grant - EUROSTUDENT 8 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH |
Z |
|
7 350,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002050 |
HP toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 068,00 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002049 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
148,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002055 |
zameranie objektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
alfaPROJEKT, s.r.o. |
44632461 |
|
2 400,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002056 |
školenie Hlinka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002047 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002039 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002044 |
10-11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
570,66 € |
23.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002040 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002043 |
Tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
105,60 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002041 |
odborný tréning 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
198,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002038 |
hospodárske noviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
1 036,00 € |
23.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002045 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
23.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002042 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
1 375,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002037 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 106,39 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002037 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 106,39 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002042 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
1 375,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002027 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
760,24 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002023 |
školenie Guthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002026 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
131,62 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002034 |
Overenie úradných dokumen |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002029 |
pohonné hmoty 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 344,05 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002022 |
školenie Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002031 |
skrinka s alarmom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
405,60 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002020 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
30,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |